Faktúra č. 0000001897

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001897
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka, bus - Halčinová
  • Dátum doručenia: 13.09.2013
  • Celková hodnota s DPH: 559,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022392
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022392 1.HALCINOVA/JANKA MRSOS 833 23SEP 1 VIEVNO 1000 1250OS 834 26SEP 4 VNOVIE 1345 1435Cena spiatočnej letenky:1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 559,30 € 09.09.2013 10.09.2013 12.09.2013 Objednávka
Tlačiť