Faktúra č. 0000000493

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000493
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Paľková,Uhrínová
  • Dátum doručenia: 07.03.2014
  • Celková hodnota s DPH: 578,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023260
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023260 1.PALKOVA/VERONIKA MRS 2.UHRINOVA/ANDREA MRSletenkyAustrian AirlinesVieden - Berlin Tegel – ViedenOS 291 09MAR VIETXL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 578,00 € 04.03.2014 19.05.2014 Objednávka
Tlačiť