Faktúra č. 0000000435

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000435
  • Popis fakturovaného plnenia: FO-let.,bus,Helmich
  • Dátum doručenia: 04.03.2014
  • Celková hodnota s DPH: 544,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023242
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023242 zabezpečenie cestovných dokladov na trase Bratislava - Viedeň - Brusel aspäť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 544,30 € 27.02.2014 21.03.2014 Objednávka
Tlačiť