Faktúra č. 0000000248

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000248
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Kaczová,Fodorová
  • Dátum doručenia: 07.02.2014
  • Celková hodnota s DPH: 1 532,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023131
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023131 2 x letenka AUSTRIAN + BRUSSELS AIRLINES, Vieden - Brusel /BRU/ a späťna mená: 1. FODOROVA/ALENA MRS a 2. KACZOVA/EVA MR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 532,00 € 05.02.2014 05.02.2014 05.02.2014 Objednávka
Tlačiť