Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238101233 Seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 European Institute for Strategic Development GmbH 1 571,79 € 29.05.2026 05.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101208 objednávka -grafický návrh prezent. stánku Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Kreativ gang s.r.o. 46340483 8 892,90 € 27.05.2026 04.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101209 BT289EK STK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 123,00 € 27.05.2026 04.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101210 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 974,16 € 27.05.2026 04.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101204 Servis tlačiarní úradu ministerstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 1 689,15 € 27.05.2026 06.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101206 Servis tlačiarní úradu ministerstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 1 548,81 € 27.05.2026 06.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101207 Microsoft Azure a súvisiace služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 exe, a.s. 17321450 8 113,01 € 27.05.2026 06.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101201 spracovanie elektronických dokumentov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Andrej Maruška 53847792 2 100,00 € 26.05.2026 03.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101200 znalecký posudok Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Pavel Jurko 41748514 2 460,00 € 26.05.2026 04.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101203 prenájom vozidiel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 287,80 € 26.05.2026 04.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101202 webinár Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 49,90 € 26.05.2026 09.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101184 BT273IA servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 67,65 € 25.05.2026 02.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101197 BT197EF servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 226,49 € 25.05.2026 02.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101199 Zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 263,45 € 25.05.2026 02.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101182 účasť na konferencii SEIS 2026 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 35,00 € 25.05.2026 03.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101193 Call centrum Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Crystal Call, a. s. 35880805 8 603,85 € 25.05.2026 04.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101198 Tlmočenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 1 360,00 € 25.05.2026 04.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101188 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 110 589,30 € 25.05.2026 05.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101191 Zabezpečenie zákazníckej podpory pre ePrihlášky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Crystal Call, a. s. 35880805 18 915,76 € 25.05.2026 06.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101192 Zákaznícka popodra pre ePrihlášky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Crystal Call, a. s. 35880805 15 536,76 € 25.05.2026 06.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101195 Centrálne obstaranie licenčnej podpory Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o. 35737328 13 655,95 € 25.05.2026 06.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101196 Centrálne obstaranie licenčnej podpory Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o. 35737328 13 284,00 € 25.05.2026 06.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101174 dodávka služieb spojených s podporou škôl DigiEdu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 558 459,36 € 22.05.2026 05.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101151 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 229,00 € 19.05.2026 03.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101152 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 223,00 € 19.05.2026 03.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101153 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 283,00 € 19.05.2026 03.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101154 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 626,00 € 19.05.2026 03.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101155 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 710,00 € 19.05.2026 03.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101156 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 360,00 € 19.05.2026 03.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101157 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 344,00 € 19.05.2026 03.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra