Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238102274 priame náklady za let Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 205 289,68 € 15.12.2025 18.12.2025 PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ Faktúra
238102254 Zabezpečenie ročného predplatného Denník Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 N Press, s.r.o. 46887491 659,30 € 12.12.2025 17.12.2025 PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ Faktúra
238102256 Zabezpečenie ročného predplatného SME Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 780,00 € 12.12.2025 17.12.2025 PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ Faktúra
238102232 Občerstvenie KŠT1 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PIMA, s.r.o. 36350036 657,51 € 11.12.2025 17.12.2025 PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ Faktúra
238102233 Nákup bezpečnostných zámkov pre OVS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Démos trade, s.r.o. 36439851 1 112,75 € 11.12.2025 17.12.2025 PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ Faktúra
238102216 Podpora webového sídla MINEDU.SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s. r. o. 44062443 2 100,00 € 11.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102217 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 580,00 € 11.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102218 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 374,00 € 11.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102219 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 370,00 € 11.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102221 ubytovanie pre delegáciu ministerstva školstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Kancelária prezidenta Slovenskej re publiky 30845157 2 937,60 € 11.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102222 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 383,00 € 11.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102223 Letenka Kamila Dankovčíková Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 515,00 € 11.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102224 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 918,00 € 11.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102225 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 293,00 € 11.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102226 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 1 380,00 € 11.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102228 Obnova technickej podpory pre FortiGate 60E Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 FIBRELAN, spol. s r.o. 35787716 1 259,18 € 11.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102238 Občerstvenie pre SŠFEÚ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MannaFactory s. r. o., r. s. p. 52941051 1 932,00 € 11.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102242 Predplat. Denník N,Forbes, HN,NČ,Plus,Pravda,Trend Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta, a.s. 36631124 3 710,01 € 11.12.2025 18.12.2025 PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ Faktúra
238102185 zabezpečenie slávnostnej večere Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BHP River Park s. r. o. 54866715 5 600,00 € 10.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102194 Poskytovanie informácií z monitorovania Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 424,35 € 10.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102195 Nákup rýchlovarných kanvíc Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 106,35 € 10.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102196 Vodné, stočné 11-12/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 142,22 € 10.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102197 Servisné činnosti kotolní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 265,68 € 10.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102198 Nákup kancelárskeho papiera A4 a A3 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 669,11 € 10.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102199 Servis auta BA518UI Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 396,86 € 10.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102200 Servis auta BL130GR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 280,83 € 10.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102201 Nákup diaľkového ovládača na TV Samsung 65" Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 66,75 € 10.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102202 Vodné, stočné 11-12/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 22,25 € 10.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102207 technická úprava veľkej rokovacej sály Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ALWINOX s. r. o. 45907170 1 968,00 € 10.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102149 Obstaranie systému pre registráciu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Inviton s. r. o. 47420537 4 182,00 € 08.12.2025 12.12.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra