0000001652 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
525,00 € |
16.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001677 |
BL411LV - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
156,00 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001659 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
797,76 € |
16.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001643 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DOM ODBOROV, spol. s r.o. |
31577318 |
|
2 208,00 € |
15.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001674 |
BL411LV - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
11,62 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001666 |
Tlačiareň - 20 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
6 984,00 € |
17.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001613 |
BL411LV - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
71,03 € |
10.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001671 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
327,00 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001669 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
429,00 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001667 |
Konica Minolta - 15 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
70 902,00 € |
17.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001679 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 692,36 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001612 |
BL301LO - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
168,90 € |
10.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001680 |
Potreby na stolovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
47,33 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001675 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
183,37 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001670 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
529,00 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001705 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001710 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
78,00 € |
22.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001711 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
3 747,60 € |
22.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001716 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
K 13 - Košické kultúrne centrá |
42323975 |
|
2 200,00 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001703 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
96,00 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |