Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001626 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 94,00 € 12.04.2024 29.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001705 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 97,00 € 19.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001710 Tonery Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 78,00 € 22.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001681 vodné,stočné 3-4/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 251,06 € 18.04.2024 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001711 Tonery Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 3 747,60 € 22.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001716 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 2 200,00 € 23.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001703 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 96,00 € 19.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001714 Inštalácia,konfigurácia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SophistIT, s.r.o. 50634526 3 816,00 € 22.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001707 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia UNIGAST 00162191 1 644,00 € 19.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001682 atramentová náplň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 288,00 € 18.04.2024 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001732 Ubytovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Hotel Bankov, a. s. 31701931 1 218,00 € 25.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001731 Ubytovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Carpe diem, s.r.o. Hotel Black Horse 36481815 538,00 € 25.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000047024 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 324,42 € 02.04.2024 04.04.2024 02.05.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046719 Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 57,00 € 15.01.2024 17.01.2024 02.05.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046928 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 219,41 € 02.02.2024 08.02.2024 02.05.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046882 Kvety pre potreby MŠVVaM SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 81,00 € 20.02.2024 23.02.2024 02.05.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000047060 Kvety pre potreby MŠVVaM SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 70,00 € 02.04.2024 08.04.2024 02.05.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046882 Kvety pre potreby MŠVVaM SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 81,00 € 20.02.2024 23.02.2024 02.05.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000047123 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 277,43 € 19.04.2024 23.04.2024 30.04.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000047149 Kvety pre potreby MŠVVaM SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 128,00 € 22.04.2024 23.04.2024 30.04.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »