Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000046747 Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 39,90 € 23.01.2024 24.01.2024 29.01.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046763 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na traseViedeň-Bologna-Miláno-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 248,00 € 25.01.2024 25.01.2024 30.01.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000046762 Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na traseViedeň-Bologna-Miláno-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 614,00 € 25.01.2024 25.01.2024 30.01.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000046761 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Bologna-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 298,00 € 25.01.2024 25.01.2024 30.01.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000046768 Asia Pacific Association for International Education (APAIE) Conferenceand Exhibition 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 The Conference Company (Australia) Pty Ltd T/A APAIE Conferences Z 20 000,00 € 31.01.2024 31.01.2024 31.01.2024 JUDr. Marcel Vysocký PhD. generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000046700 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 28. decembra 2023 si u Vásobjednávame poskytovanie technickej podpory pre sieťové Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 3 801,60 € 08.01.2024 11.01.2024 31.01.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000046764 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 23. januára 2024 si u Vásobjednávame poskytovanie technickej podpory pre sieťovéi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 66 936,00 € 30.01.2024 15.02.2024 31.01.2024 JUDr. Ing. Tomáš Drucker minister Objednávka
0000046760 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 24. januára 2024 si u Vásobjednávame softvérový balík Shutterstock na obdobie 1 r Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVIR, s.r.o. 36827631 1 548,00 € 29.01.2024 24.04.2024 31.01.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000046722 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 10. januára 2024 si u Vásobjednávame poskytovanie technickej podpory pre sieťové1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 54 240,00 € 17.01.2024 31.01.2024 31.01.2024 Mgr. Miroslav Kočan generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000046766 Objednávame si u Vás externé USB kľúče nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 247,58 € 30.01.2024 05.02.2024 31.01.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000046748 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 1 047,78 € 23.01.2024 24.01.2024 31.01.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001119 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 30,00 € 22.01.2024 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001090 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 834,00 € 17.01.2024 30.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001046 SAP Product 1-3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o 35737328 135 413,16 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001121 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita J. Selyeho 37961632 420,00 € 23.01.2024 30.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001108 Pohonné hmoty 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 233,21 € 19.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001043 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001113 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 962,17 € 19.01.2024 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001089 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 481,00 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001097 BL988XI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 42,54 € 17.01.2024 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »