Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001634 program CEPUS 1.Q/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 172 417,51 € 15.04.2024 17.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001602 vodné,stočné 3-4/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 16,30 € 09.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000047091 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 97,00 € 15.04.2024 17.04.2024 26.04.2024 Ing. Pavla Mária Švagerková riaditeľka odboru publicity a technickej pomoci Objednávka
0000001632 Elektrina 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 6 788,34 € 15.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000047126 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 11,62 € 15.04.2024 16.04.2024 25.04.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001601 vodné,stočné 3-4/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 763,42 € 09.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000047117 Tonery Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 78,00 € 16.04.2024 19.04.2024 25.04.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000047127 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 183,37 € 15.04.2024 16.04.2024 25.04.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000047095 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 96,00 € 16.04.2024 18.04.2024 26.04.2024 Ing. Pavla Mária Švagerková riaditeľka odboru publicity a technickej pomoci Objednávka
0000001568 Legislatívne zmeny výkazu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 27 254,40 € 05.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001660 Balená voda - 42 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 138,60 € 16.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001654 Elektrina 01-03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 135,91 € 16.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000047156 Objednávame si u Vás televízor 65" LG 65QNED813. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 879,00 € 10.04.2024 15.04.2024 26.04.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001655 Energie 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 2 464,97 € 16.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001631 elektrina 3/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 7 952,10 € 15.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001629 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 178,00 € 12.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001683 smart TV Sencor Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ELECTROLAND s.r.o. 46845721 199,00 € 18.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001580 Vizitky, tlačivá Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 4 571,52 € 08.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001596 Príspevok SR 2024 (NA62) Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 10 000,00 € 09.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000047116 Tonery Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 3 747,60 € 16.04.2024 19.04.2024 25.04.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »