0000047136 |
Objednávame si u Vás školenie - Diskriminační analýza pre Mgr. SimonuMergovú , 24.6.2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
230,00 € |
23.04.2024 |
24.06.2024 |
|
24.04.2024 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
generálna riaditeľka IVP |
Objednávka |
0000047148 |
Objednávame si u Vás školenie - Kauzálna inferencia a experimenty vsociálnych vedách pre Mgr. Andreu Vargovú, 22.7.-2.8. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
UNIVERSITY OF ESSEX |
|
|
1 632,00 € |
23.04.2024 |
22.07.2024 |
|
24.04.2024 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky |
Objednávka |
0000047148 |
Objednávame si u Vás školenie - Kauzálna inferencia a experimenty vsociálnych vedách pre Mgr. Andreu Vargovú, 22.7.-2.8. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
UNIVERSITY OF ESSEX |
|
|
1 632,00 € |
23.04.2024 |
22.07.2024 |
|
24.04.2024 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky |
Objednávka |
0000047150 |
Objednávame si u Vás kyticu kvetov pre dekanku PF UMB p. doc. PaedDr.Lenku Rovňanovú, PhD. nasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Martina Hanuliaková |
48268917 |
|
50,00 € |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
24.04.2024 |
Mgr. Michal Hajtol |
riaditeľ kancelárie ŠT II |
Objednávka |
0000047150 |
Objednávame si u Vás kyticu kvetov pre dekanku PF UMB p. doc. PaedDr.Lenku Rovňanovú, PhD. nasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Martina Hanuliaková |
48268917 |
|
50,00 € |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
24.04.2024 |
Mgr. Michal Hajtol |
riaditeľ kancelárie ŠT II |
Objednávka |
0000047154 |
Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň/Paríž/Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
942,00 € |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
23.04.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
0000047094 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Izmir,Turecko/Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
726,00 € |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
23.04.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
0000047093 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Barcelona/Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
327,00 € |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
23.04.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
0000047155 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Štutgart-Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
713,00 € |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
23.04.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
0000001641 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
15.04.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001625 |
Propagač. videá |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OREO s.r.o. |
35849614 |
|
82 536,60 € |
12.04.2024 |
|
17.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001633 |
vstupenkySTARMUS FESTIVAL |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
STARMUS UNIVERSE 2007 S.L. |
|
|
11 310,00 € |
15.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001649 |
servis, opravy telekom. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
4 342,05 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001621 |
prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001624 |
Údržba SAP 2Q 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
12.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001622 |
Kampaň 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
14 242,91 € |
11.04.2024 |
|
17.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001619 |
stôl FLEXUS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
862,80 € |
11.04.2024 |
|
17.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001630 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
786,50 € |
12.04.2024 |
|
17.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001640 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
188,00 € |
15.04.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001608 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
446,40 € |
10.04.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |