0000001244 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
13.02.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001431 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
11.03.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001036 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
11.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001376 |
Technická podpora |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
66 936,00 € |
05.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000046764 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 23. januára 2024 si u Vásobjednávame poskytovanie technickej podpory pre sieťovéi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
66 936,00 € |
30.01.2024 |
15.02.2024 |
|
31.01.2024 |
JUDr. Ing. Tomáš Drucker |
minister |
Objednávka |
0000001535 |
M365 EDU A3 Unified Edu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DATRON, a.s. |
Z |
|
66 561,60 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001161 |
Členský príspevok 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Instruct ERIC |
|
|
61 830,00 € |
30.01.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001009 |
Služby 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
58 246,80 € |
09.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001562 |
Prenájom výstavnej plochy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EAIE c/o TSH Collab |
Z |
|
55 342,98 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001188 |
Podpora FortiGate |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
54 240,00 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000046722 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 10. januára 2024 si u Vásobjednávame poskytovanie technickej podpory pre sieťové1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
54 240,00 € |
17.01.2024 |
31.01.2024 |
|
31.01.2024 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000001437 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
11.03.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001042 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
11.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001250 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
13.02.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000046869 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
49 954,80 € |
21.02.2024 |
05.06.2024 |
|
12.03.2024 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000001636 |
Akadem.mobil. I.št. 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
49 424,51 € |
15.04.2024 |
|
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001287 |
Služby 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
46 301,04 € |
19.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001253 |
Prenájom výstavnej plochy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAFSA A. of I.E. |
. |
|
45 946,00 € |
14.02.2024 |
|
28.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000046857 |
Medzinárodný veľtrh vysokoškolského vzdelávania NAFSA 2024 AnnualConference and Expo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAFSA A. of I.E. |
. |
|
45 946,00 € |
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
21.02.2024 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
0000046839 |
NAFSA 2024 Annual Conference and Expo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAFSA A. of I.E. |
. |
|
45 946,00 € |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
13.02.2024 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |