Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000046907 Tonery Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 897,60 € 29.02.2024 01.03.2024 14.03.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001418 Refundácia ZPC Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 885,95 € 11.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001000 BL663TN - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 884,35 € 04.01.2024 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000047156 Objednávame si u Vás televízor 65" LG 65QNED813. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 879,00 € 10.04.2024 15.04.2024 26.04.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001137 Oprava rokovacieho stola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BRIK, a.s. 36045802 875,52 € 25.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001619 stôl FLEXUS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AJ Produkty a.s. 36268518 862,80 € 11.04.2024 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000047079 Objednávame u Vás výškovo nastaviteľný stôl FLEXUS, rohový,1600x2000mm, strieborný rám, šedá v počte 1ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AJ Produkty a.s. 36268518 862,80 € 11.03.2024 14.03.2024 12.04.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001090 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 834,00 € 17.01.2024 30.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001353 Obsluha kotolne 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 823,20 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001551 obsluha kotolne 3/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 823,20 € 03.04.2024 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000046967 Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň/Brusel/Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 820,00 € 15.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000001524 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 820,00 € 27.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000047071 Objenávame u Vás servis na služobnom automobile BL 988 XI Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 817,34 € 28.03.2024 10.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001547 BL988XI - servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 817,34 € 03.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001325 Balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 811,80 € 27.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001214 Vodné, stočné 01-02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 808,10 € 07.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046968 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň / Paríž / Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 799,00 € 15.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000001522 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 799,00 € 27.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000047080 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 797,76 € 08.04.2024 12.04.2024 12.04.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046945 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 797,76 € 12.03.2024 14.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka