0000001298 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UNIR Hotels Pty Ltd T as Intercont.Perth City Centre |
Z |
|
3 500,00 € |
21.02.2024 |
|
27.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000046860 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UNIR Hotels Pty Ltd T as Intercont.Perth City Centre |
Z |
|
3 500,00 € |
20.02.2024 |
02.03.2024 |
|
22.02.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000001560 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO štátny podnik |
36855642 |
|
3 499,00 € |
04.04.2024 |
|
10.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000046939 |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov počas konania veľtrhu ALMAMATER 2024 nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO štátny podnik |
36855642 |
|
3 499,00 € |
13.03.2024 |
26.03.2024 |
|
18.03.2024 |
Mgr. Dagmara Al-Khaldi Mičeková |
poverená riaditeľka odboru komunikácie a marketingu |
Objednávka |
0000001347 |
Servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
3 488,60 € |
01.03.2024 |
|
13.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001189 |
Telekom. služby 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 440,27 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001024 |
nájom,ost.nákl. 1-12/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
3 434,40 € |
10.01.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001565 |
Telekom. služby 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 416,70 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001191 |
Telekom. služby 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 377,98 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001378 |
poplatky za služby 3/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 373,55 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001349 |
Služby 2.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
3 220,32 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001345 |
PHM, ostatné |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 184,76 € |
19.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000046887 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie záchrannej služby na podujatí "ALMAMATER 2024 - miesto, kde si nájdeš svoju univerzitu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MDclinic a. s. |
44571747 |
|
3 168,00 € |
26.02.2024 |
29.02.2024 |
|
26.02.2024 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000001502 |
Poradenské služby 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
3 150,00 € |
25.03.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001016 |
Pohonné hmoty 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 093,85 € |
10.01.2024 |
|
19.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000047050 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 25. marca 2024 predloženejprostredníctvom systému EVO na zákazku "Optické kompenz |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
3 068,40 € |
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
05.04.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000001506 |
teplo,voda,zrážky 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
3 060,03 € |
26.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001440 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3 022,04 € |
11.03.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001367 |
pečiatky s textom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 928,24 € |
04.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000046901 |
Kancelárske potreby - pečiatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 928,24 € |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
06.03.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |