Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001298 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UNIR Hotels Pty Ltd T as Intercont.Perth City Centre Z 3 500,00 € 21.02.2024 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000046860 Objednávame si u Vás: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UNIR Hotels Pty Ltd T as Intercont.Perth City Centre Z 3 500,00 € 20.02.2024 02.03.2024 22.02.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001560 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO štátny podnik 36855642 3 499,00 € 04.04.2024 10.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000046939 Objednávame si u Vás prenájom priestorov počas konania veľtrhu ALMAMATER 2024 nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO štátny podnik 36855642 3 499,00 € 13.03.2024 26.03.2024 18.03.2024 Mgr. Dagmara Al-Khaldi Mičeková poverená riaditeľka odboru komunikácie a marketingu Objednávka
0000001347 Servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 3 488,60 € 01.03.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001189 Telekom. služby 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 440,27 € 06.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001024 nájom,ost.nákl. 1-12/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mestská časť Košice-Západ 00690970 3 434,40 € 10.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001565 Telekom. služby 04/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 416,70 € 05.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001191 Telekom. služby 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 377,98 € 06.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001378 poplatky za služby 3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 373,55 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001349 Služby 2.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 3 220,32 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001345 PHM, ostatné Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 184,76 € 19.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000046887 Objednávame si u Vás zabezpečenie záchrannej služby na podujatí "ALMAMATER 2024 - miesto, kde si nájdeš svoju univerzitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MDclinic a. s. 44571747 3 168,00 € 26.02.2024 29.02.2024 26.02.2024 Mgr. Miroslav Kočan generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001502 Poradenské služby 04/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 3 150,00 € 25.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001016 Pohonné hmoty 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 093,85 € 10.01.2024 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000047050 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 25. marca 2024 predloženejprostredníctvom systému EVO na zákazku "Optické kompenz Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 3 068,40 € 04.04.2024 30.04.2024 05.04.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000001506 teplo,voda,zrážky 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 3 060,03 € 26.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001440 Služby 4 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 3 022,04 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001367 pečiatky s textom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 928,24 € 04.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000046901 Kancelárske potreby - pečiatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 928,24 € 28.02.2024 29.02.2024 06.03.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »