Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001441 karty RFID 100ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 220,00 € 12.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000046946 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 220,00 € 06.03.2024 07.03.2024 14.03.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001021 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 221,93 € 10.01.2024 17.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000046701 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 221,93 € 08.01.2024 11.01.2024 11.01.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001167 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 223,20 € 31.01.2024 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001385 navýšenie nájomného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mestská časť Košice-Západ 00690970 224,54 € 06.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001129 BL248UP - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 227,87 € 24.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000046773 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 227,87 € 10.01.2024 31.01.2024 06.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000047136 Objednávame si u Vás školenie - Diskriminační analýza pre Mgr. SimonuMergovú , 24.6.2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ACREA CR, spol. s r.o. 63076616 230,00 € 23.04.2024 24.06.2024 24.04.2024 Ing. Zuzana Baranovičová generálna riaditeľka IVP Objednávka
0000001340 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 231,50 € 28.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001296 Licencia 02/24 - 03/25 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVIR, s.r.o. 36827631 232,80 € 21.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000046818 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 8. februára 2024 si u Vásobjednávame 1 ks licencie Microsoft Power BI Premium nam Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVIR, s.r.o. 36827631 232,80 € 09.02.2024 15.02.2024 14.02.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000001455 Energie 2023 - nedoplatok Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 233,76 € 14.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001501 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 237,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000046954 Školenie Priame rokovacie konanie pre 3 osoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 237,00 € 15.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000046954 Školenie Priame rokovacie konanie pre 3 osoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 237,00 € 15.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000046954 Školenie Priame rokovacie konanie pre 3 osoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 237,00 € 15.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000001593 Telekom. služby 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 237,00 € 09.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001570 Telekom. služby 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 237,00 € 05.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001400 Preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 238,00 € 07.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra