Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001371 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 192,00 € 05.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001397 Príbor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Berndorf Sandrik s.r.o. 36639893 193,80 € 07.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000046924 Objednávame si u Vás 2 kusy 24 dielnej príborovej súpravy CASINO a 1 kus7 dielnej súpravy CASINO. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Berndorf Sandrik s.r.o. 36639893 193,80 € 12.02.2024 14.03.2024 14.03.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001361 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 196,00 € 04.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000046866 Školenie Plán obnovy a odolnosti SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 196,00 € 22.02.2024 23.02.2024 21.02.2024 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000047131 Objednávame si u Vás smart tv Sencor SLE 40FS701TCS. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ELECTROLAND s.r.o. 46845721 199,00 € 16.04.2024 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001683 smart TV Sencor Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ELECTROLAND s.r.o. 46845721 199,00 € 18.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000047002 Účasť na Ready to lead academy Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 OZ Ženský algoritmus 53284135 200,00 € 26.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000001205 Toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 210,00 € 07.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046795 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 210,00 € 01.02.2024 06.02.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001658 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 214,00 € 16.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000047118 prenájom priestoru a zabezpečenie občerstvenia na pracovnej porade sRÚŠS, NIVAM, CVTI a VUDPaP v dňoch 22.4. a 23.4.2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 215,70 € 19.04.2024 22.04.2024 19.04.2024 Ing. Jana Sládečková, PhD. generálna riaditeľka sekcie financovania regionálneho školstva Objednávka
0000047118 prenájom priestoru a zabezpečenie občerstvenia na pracovnej porade sRÚŠS, NIVAM, CVTI a VUDPaP v dňoch 22.4. a 23.4.2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 215,70 € 19.04.2024 22.04.2024 19.04.2024 Ing. Jana Sládečková, PhD. generálna riaditeľka sekcie financovania regionálneho školstva Objednávka
0000001416 Montáž fólií Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 216,00 € 11.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000046947 Objednávame si u Vás montáž fólií na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 216,00 € 01.03.2024 04.03.2024 20.03.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046863 Trezor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 B2B partner s.r.o. 44413467 218,40 € 09.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046863 Trezor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 B2B partner s.r.o. 44413467 218,40 € 09.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001270 Trezor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 B2B partner s.r.o. 44413467 218,40 € 16.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001446 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 219,41 € 13.03.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001377 poplatky za služby 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 219,89 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra