Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001031 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000046740 Sada Aero stieračov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 42,54 € 11.01.2024 12.01.2024 24.01.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046739 Sada Aero stieračov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 42,54 € 11.01.2024 12.01.2024 24.01.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001027 služby Office TV 1-3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 11.01.2024 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000046716 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 89,56 € 11.01.2024 12.01.2024 18.01.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001049 Kvety do kanc. ŠT II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 77,30 € 12.01.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001051 porad. služby 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 178 761,12 € 12.01.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001048 Technická podp. FortiGate Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 3 801,60 € 12.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001050 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 327,72 € 12.01.2024 22.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000046715 Energetický certifikát a štitok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TWG-energo, s.r.o. 43823581 1 404,00 € 12.01.2024 31.01.2024 15.01.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000046769 Objednávame u Vás sklenené poháre a karafy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Rona a.s. 31642403 482,90 € 15.01.2024 31.01.2024 06.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046732 Kancelárske potreby - pečiatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 912,14 € 15.01.2024 22.01.2024 25.01.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046743 Školenie Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 360,00 € 15.01.2024 16.01.2024 25.01.2024 Mgr. Katarína Bitarovská generálna riaditeľka osobného úradu Objednávka
0000001177 tlač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 656,70 € 16.01.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001107 Vodné, stočné 02-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 228,92 € 16.01.2024 29.01.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001053 tlač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 656,70 € 16.01.2024 26.01.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001063 Elektrina 01-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 11 313,64 € 16.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001067 Samsung Galaxy S23 Ultra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 16.01.2024 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001065 Servisné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 2 174,24 € 16.01.2024 22.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001060 Elektrina 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 10 010,10 € 16.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »