Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001575 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 618,00 € 05.04.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001370 Prenájom predložiek 02/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 05.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001527 Prenájom predložiek 03/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 27.03.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001184 Prenájom predložiek 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 05.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046833 ozvučenie a montáž pódia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Škola umeleckého priemyslu 17314909 950,00 € 12.02.2024 13.02.2024 22.02.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001545 Predĺž. dom. 03/24-03/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 48,00 € 03.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001272 Licencia 01/24 - 01/25 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 12,00 € 16.02.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001002 Predĺženie domén Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 24,00 € 04.01.2024 15.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001179 Servis okien Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 534,72 € 02.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001443 Servis - BL988XI Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 2 013,60 € 12.03.2024 26.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000046846 Obednávame si u Vás dodanie a montáž výstražných zariadení na služobnéautomobily. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 2 013,60 € 16.02.2024 07.03.2023 18.03.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001616 štvrťroč. údržba EZS/TPS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 191,70 € 11.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001109 Kontrola a údržba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 265,90 € 19.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001065 Servisné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 2 174,24 € 16.01.2024 22.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001134 Servisné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 2 174,24 € 16.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000046786 Objednávame si u Vás: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAS Hôteliére de Boulogne Le Parchamp Paris Boulogne, A Tribute Z 5 632,09 € 31.01.2024 07.02.2024 22.02.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001180 Ubytovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAS Hôteliére de Boulogne Le Parchamp Paris Boulogne, A Tribute Z 5 632,09 € 05.02.2024 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001624 Údržba SAP 2Q 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o 35737328 135 413,16 € 12.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001046 SAP Product 1-3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o 35737328 135 413,16 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001636 Akadem.mobil. I.št. 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 49 424,51 € 15.04.2024 17.04.2024 26.04.2024 Faktúra