Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001187 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 127,00 € 05.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001049 Kvety do kanc. ŠT II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 77,30 € 12.01.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046847 Kvety pre potreby MŠVVaM SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 30,00 € 13.02.2024 14.02.2024 26.02.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046725 Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 30,00 € 17.01.2024 18.01.2024 26.02.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046821 Objednávame si u Vás kvety pre úrad ministerstva nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 77,30 € 11.01.2024 11.01.2024 14.02.2024 Mgr. Michal Hajtol riaditeľ kancelárie ŠT II Objednávka
0000046788 Kvety pre potreby MŠVVaM SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 132,00 € 01.02.2024 02.02.2024 12.02.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046767 Kvety pre potreby MŠVVa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 127,00 € 30.01.2024 31.01.2024 12.02.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001141 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 39,90 € 25.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001119 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 30,00 € 22.01.2024 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001105 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 57,00 € 18.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000046747 Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 39,90 € 23.01.2024 24.01.2024 29.01.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001017 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 80,00 € 10.01.2024 17.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000046709 Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 80,00 € 08.01.2024 09.01.2024 11.01.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000047150 Objednávame si u Vás kyticu kvetov pre dekanku PF UMB p. doc. PaedDr.Lenku Rovňanovú, PhD. nasledovne: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Martina Hanuliaková 48268917 50,00 € 23.04.2024 23.04.2024 24.04.2024 Mgr. Michal Hajtol riaditeľ kancelárie ŠT II Objednávka
0000047150 Objednávame si u Vás kyticu kvetov pre dekanku PF UMB p. doc. PaedDr.Lenku Rovňanovú, PhD. nasledovne: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Martina Hanuliaková 48268917 50,00 € 23.04.2024 23.04.2024 24.04.2024 Mgr. Michal Hajtol riaditeľ kancelárie ŠT II Objednávka
0000001406 Zdrav. asistencia 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MDclinic a. s. 44571747 396,00 € 07.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001571 Zabezp. zdrav. asistencie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MDclinic a. s. 44571747 1 188,00 € 05.04.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000046887 Objednávame si u Vás zabezpečenie záchrannej služby na podujatí "ALMAMATER 2024 - miesto, kde si nájdeš svoju univerzitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MDclinic a. s. 44571747 3 168,00 € 26.02.2024 29.02.2024 26.02.2024 Mgr. Miroslav Kočan generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001538 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mesto Trenčín 00312037 1 440,00 € 05.04.2024 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000046918 Objednávame si u Vás denný prenájom miestností "Veľká sála + Malá sála(v čase od 07:00 do 17:00) dňa 19.3.2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mesto Trenčín 00312037 1 440,00 € 05.03.2024 19.03.2024 18.03.2024 Mgr. Dagmara Al-Khaldi Mičeková poverená riaditeľka odboru komunikácie a marketingu Objednávka