Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001505 Educate course Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Tallinn University 350,00 € 26.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001506 teplo,voda,zrážky 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 3 060,03 € 26.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001507 sťahovacie služby,doprava Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 553,40 € 26.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001508 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 26.03.2024 03.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001509 balená voda 44 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 145,20 € 26.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001510 Kytica Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Nitrakvet s.r.o. 48310972 50,00 € 26.03.2024 10.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001512 Tablet Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 802,00 € 27.03.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001513 cena Zlatá klapka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 akadem.maliar Milan Pagáč 1024860793 650,00 € 27.03.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001514 Členský príspevok IPPOG Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 1 000,00 € 27.03.2024 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001515 náklady na údržbu detekt. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 94 957,00 € 27.03.2024 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001516 BT197EF servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 190,25 € 27.03.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001517 BA514UI servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 114,70 € 27.03.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001519 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 100,00 € 27.03.2024 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001520 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 VAM Consulting, s. r. o. 47760796 384,00 € 27.03.2024 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001521 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 494,00 € 27.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001522 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 799,00 € 27.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001523 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 260,00 € 27.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001524 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 820,00 € 27.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001525 Taxi služba - 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 1 155,36 € 27.03.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001526 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 304,17 € 27.03.2024 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra