Faktúra č. 0000002079

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002079
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 25.10.2019
  • Celková hodnota s DPH: 493,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041660
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041660 letenka Viedeň-Helsinki, Helsinki-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 493,30 € 01.10.2019 08.10.2019 30.10.2019 PhDr.Ivan Hromada, PhD. riaditeľ odboru mládeže Objednávka
Tlačiť