Faktúra č. 0000001817

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001817
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 23.09.2019
  • Celková hodnota s DPH: 700,22 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041394
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041394 2x letenka Viedeň – Londýn – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 700,22 € 01.08.2019 01.08.2019 05.08.2019 Mgr. JOZEF JURKOVIČ generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť