Faktúra č. 0000001711

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001711
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 11.09.2019
  • Celková hodnota s DPH: 363,33 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041427
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041427 Zabezpečenie 1ks sppiatočnej letenky na trase BRUSEL - PORTO - BRUSEL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 35772271 363,33 € 14.08.2019 14.08.2019 14.08.2019 Ing. Andrej Rusnák PhD. poverený zastupovaním generálneho riaditeľa Objednávka
Tlačiť