Faktúra č. 0000000942

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000942
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 31.05.2019
  • Celková hodnota s DPH: 314,14 €
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť