Faktúra č. 0000001343

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001343
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 16.07.2019
  • Celková hodnota s DPH: 555,82 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041270
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041270 Letenky,letný jazykový kurzViedeň-Sofia-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 555,82 € 02.07.2019 02.07.2019 02.07.2019 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť