Faktúra č. 0000001169

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001169
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 27.06.2019
  • Celková hodnota s DPH: 653,46 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041185
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041185 letenka Viedeň – Brusel – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 653,46 € 18.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 Mgr. JOZEF JURKOVIČ generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť