Faktúra č. 0000001014

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001014
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 10.06.2019
  • Celková hodnota s DPH: 611,76 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041093
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041093 Letenka Viedeň- Brusel- Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 611,76 € 29.05.2019 29.05.2019 29.05.2019 Mgr. Mária Prékop generálna riaditeľka sekcie národného a inkluzívneho vzdelávania Objednávka
Tlačiť