Faktúra č. 0000001054

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001054
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 14.06.2019
  • Celková hodnota s DPH: 564,24 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041142
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041142 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 35772271 564,24 € 06.06.2019 06.06.2019 06.06.2019 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť