Faktúra č. 0000000984

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000984
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky
  • Dátum doručenia: 06.06.2019
  • Celková hodnota s DPH: 451,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041162
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041162 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 451,20 € 04.06.2019 10.06.2019 10.06.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť