Faktúra č. 0000000764

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000764
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 07.05.2019
  • Celková hodnota s DPH: 295,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000040957
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000040957 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 295,00 € 30.04.2019 30.04.2019 30.04.2019 Mgr. Monika Korkošová riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania Objednávka
Tlačiť