Faktúra č. 0000000711

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000711
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 29.04.2019
  • Celková hodnota s DPH: 766,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000040887
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000040887 Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Košice – Varšava – MoskvaSheremetyevo – Varšava – Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 766,00 € 12.04.2019 12.04.2019 12.04.2019 Ing. Andrej Rusnák PhD. poverený zastupovaním generálneho riaditeľa Objednávka
Tlačiť