Faktúra č. 0000000689

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000689
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 24.04.2019
  • Celková hodnota s DPH: 370,50 €
  • Identifikácia objednávky: 0000040824
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000040824 Dobrý deň,objednávame si u Vás spiatočné letenky pre Ing. Jozef Kučera, JUDr. JánBracho na trase Viedeň-Bukurešť-Viedeň: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 370,50 € 02.04.2019 03.04.2019 02.04.2019 Ing. Alica Fisterová Hlavný kontrolór športu Objednávka
Tlačiť