Faktúra č. 0000000527

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000527
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 03.04.2019
  • Celková hodnota s DPH: 520,38 €
  • Identifikácia objednávky: 0000040804
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000040804 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 520,38 € 27.03.2019 27.03.2019 27.03.2019 Mgr. Monika Korkošová riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania Objednávka
Tlačiť