Faktúra č. 0000000287

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000287
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 04.03.2019
  • Celková hodnota s DPH: 260,10 €
  • Identifikácia objednávky: 0000040584
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000040584 Letenka Viedeň-Borispol-Helsinky-Borispo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 260,10 € 07.02.2019 20.02.2019 07.02.2019 PhDr.Ivan Hromada, PhD. riaditeľ odboru mládeže Objednávka
Tlačiť