Faktúra č. 0000000678

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000678
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Hromada,Otiepková
  • Dátum doručenia: 25.04.2018
  • Celková hodnota s DPH: 200,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000029485
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000029485 letenka Viedeň-Srajevo, Sarajevo-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 200,00 € 17.04.2018 22.04.2018 18.04.2018 PhDr. Ivan Hromada, PhD. riaditeľ odboru mládeže Objednávka
Tlačiť