Faktúra č. 0000000106

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000106
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka - Krchňavá, Szudi
  • Dátum doručenia: 29.01.2018
  • Celková hodnota s DPH: 1 336,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000029192
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000029192 Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň – Sofia - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. 36179825 1 336,00 € 24.01.2018 24.01.2018 06.02.2018 PhDr. Marek Hajduk PhD. Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť