Faktúra č. 0000000071

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000071
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka - Lubyová
  • Dátum doručenia: 23.01.2018
  • Celková hodnota s DPH: 1 962,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000029141
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000029141 letenka p. Lubyová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. 36179825 1 962,00 € 15.01.2018 15.01.2018 17.01.2018 Mgr. Ria Feik Achbergerová Riaditeľka odboru komunikácie a protokolu Objednávka
Tlačiť