Faktúra č. 0000000941

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000941
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Krajnak
  • Dátum doručenia: 24.05.2017
  • Celková hodnota s DPH: 1 113,90 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028130
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028130 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 35772271 1 113,90 € 19.05.2017 22.05.2017 22.05.2017 Ing. Petra Pažitná Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
Tlačiť