Faktúra č. 0000000872

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000872
  • Popis fakturovaného plnenia: zmena letenky-Gagová
  • Dátum doručenia: 15.05.2017
  • Celková hodnota s DPH: 130,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028083
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028083 zmena letenky na trase Bukurešť - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 130,00 € 09.05.2017 09.05.2017 09.05.2017 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť