Faktúra č. 0000000580

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000580
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka p.Krajnak
  • Dátum doručenia: 04.04.2017
  • Celková hodnota s DPH: 414,79 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027857
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027857 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 414,79 € 23.03.2017 23.03.2017 23.03.2017 Ing. Petra Pažitná Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
Tlačiť