Faktúra č. 0000000503

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000503
  • Popis fakturovaného plnenia: zmena letenky-Fričová
  • Dátum doručenia: 27.03.2017
  • Celková hodnota s DPH: 30,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027853
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027853 zmena letenky na trase Hangzhou /HGH/ – Doha /DOH/ – Vieden Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 30,00 € 22.03.2017 22.03.2017 22.03.2017 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť