Faktúra č. 0000000513

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000513
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Klimo
  • Dátum doručenia: 28.03.2017
  • Celková hodnota s DPH: 685,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027864
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027864 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SLOVAKIA globtravel, s.r.o. prev.:Kapitulská 3, Banská Bystrica 36671339 685,80 € 23.03.2017 23.03.2017 23.03.2017 PhDr. Marek Hajduk PhD. Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť