Faktúra č. 0000000455

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000455
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky p.Šuhajová+6
  • Dátum doručenia: 20.03.2017
  • Celková hodnota s DPH: 2 800,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027813
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027813 letenky na trase Viedeň - Moskva a späťa letenky na trase Košice - Viedeň - Moskva a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 2 800,00 € 14.03.2017 14.03.2017 14.03.2017 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť