Faktúra č. 0000000278

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000278
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Moška
  • Dátum doručenia: 22.02.2017
  • Celková hodnota s DPH: 678,46 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027722
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027722 letenka Viedeň - Malta - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 678,46 € 16.02.2017 16.02.2017 16.02.2017 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť