Faktúra č. 0000000025

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,poist.-Dubničková
  • Dátum doručenia: 16.01.2017
  • Celková hodnota s DPH: 300,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027562
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027562 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 300,00 € 12.01.2017 12.01.2017 12.01.2017 PhDr. Marek Hajduk PhD. Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť