Faktúra č. 0000002819

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002819
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 21.12.2016
  • Celková hodnota s DPH: 562,50 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027450
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027450 letenka Viedeň-Varšava-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 562,50 € 09.12.2016 09.12.2016 09.12.2016 PaedDr. Božena Gerátová riaditeľka odboru športu Objednávka
Tlačiť