Faktúra č. 0000001930

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001930
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Klempová
  • Dátum doručenia: 03.10.2016
  • Celková hodnota s DPH: 550,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027062
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027062 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 550,00 € 28.09.2016 29.09.2016 28.09.2016 Mgr. Monika Korkošová Riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania Objednávka
Tlačiť