Faktúra č. 0000001929

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001929
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Pathoová
  • Dátum doručenia: 03.10.2016
  • Celková hodnota s DPH: 547,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027061
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027061 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 547,00 € 28.09.2016 29.09.2016 28.09.2016 Mgr. Monika Korkošová Riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania Objednávka
Tlačiť