Faktúra č. 0000001911

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001911
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Mrekaj,Faberová
  • Dátum doručenia: 29.09.2016
  • Celková hodnota s DPH: 340,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027054
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027054 letenky na trase Bratislava - Moskva a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 340,00 € 27.09.2016 27.09.2016 27.09.2016 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť