Faktúra č. 0000001917

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001917
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky-Klempová,Korkošov
  • Dátum doručenia: 30.09.2016
  • Celková hodnota s DPH: 542,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027053
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027053 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 542,00 € 27.09.2016 28.09.2016 27.09.2016 Mgr. Monika Korkošová Riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania Objednávka
Tlačiť