Faktúra č. 0000000062

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo faktúry: 0000000062
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Szudi
  • Dátum doručenia: 21.01.2016
  • Celková hodnota s DPH: 569,63 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026069
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026069 Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Vieden - Brusel - Vieden Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 569,63 € 12.01.2016 12.01.2016 12.01.2016 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť